問題已解決
請問8月份計提的應付工資后科目是借還是貸數(shù)



你好 應付未付的是負債 余額在貸方
2019 09/02 18:56

84784970 

2019 09/02 18:59
老師,是不是,計提8月份工資分錄如下
借,管理費用-15萬
貸,應付工資- 15萬
應付工資貸方有15萬的未付款,9月份付工資的時候抵扣后持平,無余額?

玲老師 

2019 09/02 19:00
對的 應付工資貸方有15萬的未付款,9月份付工資的時候抵扣后持平

84784970 

2019 09/02 19:03
謝謝老師

玲老師 

2019 09/02 19:04
不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

84784970 

2019 09/02 19:13
老師,主營業(yè)務收入7月份貸方27元,請問怎么沖掉

84784970 

2019 09/02 19:16
?

玲老師 

2019 09/02 19:56
收入正常發(fā)生就是記貸方的,不能沖掉 期末結轉損益到本年利潤科目。
