問題已解決
老師 麻煩幫我看一下。公司有個項目是**其他公司的,現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進項發(fā)票抵扣開出去的銷項票,但是還需要補一筆企業(yè)所得稅給人家嗎??



您好,要看下你提供的進項發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被**方談下 所得稅就不要交了
2019 08/27 14:57

84785040 

2019 08/28 12:42
laos

84785040 

2019 08/28 12:42
老師 我把我進項給您看下

84785040 

2019 08/28 12:44
我的進項是有算出多很多留抵的。如果就按我銷售的金額給**公司算企業(yè)所得稅的話 應該怎么算。因為進項留抵還是歸我公司的

小黎老師 

2019 08/28 12:44
你好,你把銷售發(fā)票金額,稅額,進項票金額稅額,然后稅費各種點列清楚我看下

84785040 

2019 08/28 12:51

84785040 

2019 08/28 12:53
老師 我發(fā)給您了
您幫我核算一下。進項留抵是歸我公司的。所以看下需要補多少給他。第一筆之前進項不夠抵扣,已經(jīng)補了稅金給**公司,看是否還需要補企業(yè)所得。

84785040 

2019 08/28 12:53
感謝

小黎老師 

2019 08/28 13:37
你好,從你提供的進銷項發(fā)票的金額來看,是不需要繳納企業(yè)所得稅
