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公司辦公室和倉庫裝修費(fèi),7月份預(yù)付一筆費(fèi)用沒有發(fā)票,8月份支付剩余裝修費(fèi),收到一部分發(fā)票,剩余發(fā)票9月份開出,我改怎么做賬怎么攤銷呢



你好 裝修費(fèi)的話 你計(jì)入 借長期待攤費(fèi)用核算 發(fā)生了都計(jì)入這個(gè)科目 完工的次月開始分?jǐn)偩托?/div>
2019 08/27 09:17

84784997 

2019 08/27 09:29
但是發(fā)票是分月開的

meizi老師 

2019 08/27 09:30
你好 我知道 到時(shí)你收到了發(fā)票對應(yīng)的做附憑證后面 比如你7月先做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 8月收到發(fā)票 你做 借長期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款這樣來做 完畢裝修后 分?jǐn)偩托?/div>

84784997 

2019 08/27 09:38
8月份完工的,8月份收到一部分發(fā)票,9月份收到剩余發(fā)票,那到9月份一起攤銷嗎

meizi老師 

2019 08/27 09:39
你好 嗯 是的 你8月完工了 你9月開始分?jǐn)偭?把所有裝修費(fèi)要在8月全部計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面去 收到后續(xù)的發(fā)票到時(shí)附憑證后面就行


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支付裝修費(fèi)需要攤銷 支付款項(xiàng)時(shí):
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收到發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理,
是支付當(dāng)月就攤銷,還是發(fā)票到了才能攤銷?
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