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供應商要付我們公司貨款10萬元,銀行轉(zhuǎn)賬給了我們8萬,另外2萬他們想要用酒來抵(他們公司不生產(chǎn)酒),這應該怎么做賬

84785025| 提問時間:2019 08/26 16:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 如果對方用酒抵的話 應該給您單位開具酒的發(fā)票
2019 08/26 16:51
84785025
2019 08/27 08:34
具體應該怎么做分錄
84785025
2019 08/27 08:35
不是供應商 是客戶
bamboo老師
2019 08/27 08:36
收到對方開具的酒發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費——應交稅費——進項稅額 貸:應收賬款
84785025
2019 08/27 08:39
對方不開票呢?對方不生產(chǎn)銷售酒,我們也不銷售酒
bamboo老師
2019 08/27 08:40
不開票的話 不能入賬 入賬后所得稅前也不能扣除
84785025
2019 08/27 08:41
如果是作為我們公司的福利呢 怎么做賬
bamboo老師
2019 08/27 08:46
借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2019 08/27 08:52
就是無論原來我們公司對酒類銷售與否,對方用酒抵債,我們都要入庫存商品?發(fā)給員工做福利,我們也要先入庫存?
bamboo老師
2019 08/27 08:55
如果您收到就給員工的話 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利 貸:應收賬款
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