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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,先預(yù)付了3個月房租(借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款),當(dāng)月就收到發(fā)票,要攤到月。收到發(fā)票、每月推銷時,會計分錄需怎么處理?



收到發(fā)票有差額么,沒有就貼借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款這個后面,攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019 08/13 14:13

84785036 

2019 08/13 14:27
謝謝!如果預(yù)付后,當(dāng)月沒收到發(fā)票,次月才收到發(fā)票,付款的這筆帳當(dāng)月要怎么做,下月收到發(fā)票時需怎么做?

maize老師 

2019 08/13 14:28
這個可以先做借其他應(yīng)付款 貸銀行 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
