問題已解決
老師您好 ,請問收到的專票上月已抵扣本月紅沖后進項稅額轉(zhuǎn)出要不要做分錄?


你好,需要的,因為你已經(jīng)認證抵扣過了 ,之前已經(jīng)做了進項稅認證了
2019 08/10 17:30

84785043 

2019 08/10 17:35
是在做紅沖上月那張票時做,還是單獨做一筆。
劉海老師 

2019 08/10 17:49
做一起最好,以后看賬的時候清楚一些

84785043 

2019 08/10 20:09
請問老師那分錄怎么寫呢?
劉海老師 

2019 08/11 09:43
你好。認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 ,轉(zhuǎn)出的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進項稅額 。希望我的解答對你有所幫助,請為我好評
