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問題已解決

一般納稅人金稅盤抵減的表怎么填

84785040| 提問時間:2019 08/07 11:23
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,填增值稅申報表的主表23欄、附表四、減免明細表
2019 08/07 11:25
84785040
2019 08/07 11:28
有順序嗎
彩麗老師
2019 08/07 11:28
先填附表四、減免明細表,然后再填主表23欄
84785040
2019 08/07 11:34
減免明細表填好了 ,這個提示先保存主表。這是什么情況?
84785040
2019 08/07 11:35
彩麗老師
2019 08/07 11:36
附表四是填對了的,把你的減免明細表也截圖發(fā)過來
84785040
2019 08/07 11:36
主表還要填480嗎 變負數(shù)了
彩麗老師
2019 08/07 11:40
你的本期應納稅額是0,你這個月不用填附表四、減免明細表、主表23欄。等下次要交增值稅的時候再填
84785040
2019 08/07 11:40
現(xiàn)在是對的吧 明細表里的,剛填錯了。
彩麗老師
2019 08/07 11:41
這個月不要填附表四、減免明細表、主表23欄。等下次要交增值稅的時候再填
84785040
2019 08/07 11:43
填了是不是就會出現(xiàn)負數(shù)???
84785040
2019 08/07 11:45
那做賬的話 先借管理費用 貸現(xiàn)金 等下次需要抵扣的時候再做借 應交稅費 貸管理費用嗎
彩麗老師
2019 08/07 11:46
填了是會出現(xiàn)負數(shù)。
彩麗老師
2019 08/07 11:47
先借管理費用 貸現(xiàn)金 等下次需要抵扣的時候再做借 應交稅費 貸管理費用 對的
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