問題已解決
暫估入庫后,已實際銷售出去了,要怎么做分錄,成本怎么結轉



你好
借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019 08/06 13:50

84785014 

2019 08/06 13:51
這個成本的金額怎么弄。按暫估價嗎

鄒老師 

2019 08/06 13:58
你好,就是銷售數(shù)量*單位購進成本
這里的單位購進成本就是暫估入庫單位成本

84785014 

2019 08/06 13:59
暫估入庫還要寫個成本嗎?

鄒老師 

2019 08/06 14:01
你好,做暫估入庫分錄,銷售了就結轉成本就是了

84785014 

2019 08/06 14:16
嗯,這個成本就是當時的暫估價嗎

鄒老師 

2019 08/06 14:17
你好,不一定,因為你暫估入庫的不一定都銷售了的
成本是銷售部分對應的購進成本

84785014 

2019 08/06 15:37
好的,謝謝老師,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問題是,從五月份開始就一直存在成本結算錯誤的情況,那這個月我要怎么做處理呢?

鄒老師 

2019 08/06 15:44
你好,是多結轉了成本還是少結轉了?

84785014 

2019 08/06 15:46
少

鄒老師 

2019 08/06 15:53
你好,少結轉成本了就補做成本結轉分錄就是了

84785014 

2019 08/06 15:54
那多了呢

84785014 

2019 08/06 15:55
這個少結轉只是金額少了,數(shù)量沒變

鄒老師 

2019 08/06 16:04
你好,多了就沖銷多結轉的成本 就是了

84785014 

2019 08/06 16:04
不用管數(shù)量是嗎?

84785014 

2019 08/06 16:05
就直接沖銷多出來的金額

84785014 

2019 08/06 16:05
五月份少結轉了一次,七月份又少結轉了,賬務處理怎么弄

鄒老師 

2019 08/06 16:16
你好,需要管數(shù)量的
把少結轉的成本補結轉 就是了

84785014 

2019 08/06 16:26
能不能把成本結轉的分錄紅沖了在寫真實的

鄒老師 

2019 08/06 16:29
你好,可以這樣處理的
