問題已解決
6月底我做了四筆無票收入,成本也結轉了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝6月底我做了四筆無票收入,成本也結轉了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝



您好,做無票收入的時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數分錄) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項 然后再根據開票額 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項
2019 08/05 17:00
