問題已解決
進(jìn)項大稅大于銷項了,會計分錄怎么做賬啊



你好,你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2019 08/01 09:20

84785007 

2019 08/01 09:24
是的 本月末

鄒老師 

2019 08/01 09:25
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

84785007 

2019 08/01 10:37
T型帳顯示應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,后期填寫報表的時候,應(yīng)交稅額是負(fù)的,稅局系統(tǒng)過不去啊

鄒老師 

2019 08/01 10:38
你好,有留抵稅額,應(yīng)交稅費(fèi)本來就是負(fù)數(shù)的

84785007 

2019 08/01 11:11
報表怎么辦啊

鄒老師 

2019 08/01 11:12
你好,你當(dāng)?shù)囟惥窒到y(tǒng)的應(yīng)交稅費(fèi)不能填寫負(fù)數(shù)?

84785007 

2019 08/01 11:24
報表填寫負(fù)數(shù) 系統(tǒng)過不去

鄒老師 

2019 08/01 11:27
你好,那你可以調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫
