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問題已解決

進(jìn)項大稅大于銷項了,會計分錄怎么做賬啊

84785007| 提問時間:2019 08/01 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2019 08/01 09:20
84785007
2019 08/01 09:24
是的 本月末
鄒老師
2019 08/01 09:25
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84785007
2019 08/01 10:37
T型帳顯示應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,后期填寫報表的時候,應(yīng)交稅額是負(fù)的,稅局系統(tǒng)過不去啊
鄒老師
2019 08/01 10:38
你好,有留抵稅額,應(yīng)交稅費(fèi)本來就是負(fù)數(shù)的
84785007
2019 08/01 11:11
報表怎么辦啊
鄒老師
2019 08/01 11:12
你好,你當(dāng)?shù)囟惥窒到y(tǒng)的應(yīng)交稅費(fèi)不能填寫負(fù)數(shù)?
84785007
2019 08/01 11:24
報表填寫負(fù)數(shù) 系統(tǒng)過不去
鄒老師
2019 08/01 11:27
你好,那你可以調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫
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