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問(wèn)題已解決

老師,如果月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目又是怎么做分錄的?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/21 18:24
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
未交增值稅是說(shuō)期末有需要繳納的增值稅在這個(gè)科目反應(yīng)。
2019 07/21 18:25
84785000
2019 07/21 19:35
如果應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有借方余額呢。就一直留在賬戶上不去動(dòng)它?
陳詩(shī)晗老師
2019 07/21 20:21
借方余額可以不做處理
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