問題已解決
老師請問 建筑行業(yè)有個業(yè)務發(fā)生在2018年12月,先收到業(yè)主打了一筆工程款的備料款 ,后2019年1月才開出發(fā)票給業(yè)主。請問我前期的分錄是否以下操作: 借:銀行存款 貸:預收賬款--某某工程 開出發(fā)票后: 借:預收賬款--某某工程 貸:應收賬款--某某工程



可以 這樣處理,同學
2019 07/15 12:03

84785001 

2019 07/15 14:09
那成本怎么做呢

84785001 

2019 07/15 14:22
那開出發(fā)票后 轉(zhuǎn)為應收賬款,是否
借:應收賬款--某某工程
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

陳詩晗老師 

2019 07/15 14:33
成本就是你收到的票據(jù)作為成本處理。
后面分錄是對的
