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  1. 問(wèn)題已解決

    老師,收到租金的專(zhuān)用發(fā)票如何做賬務(wù)處理

    84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/13 17:35
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    鄒老師
    金牌答疑老師
    職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
    你好 借;管理費(fèi)用 或制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
    2019 07/13 17:36
    84785013
    2019 07/13 17:45
    老師,這是5月留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,我6月轉(zhuǎn)出,是這樣子做嗎?
    鄒老師
    2019 07/13 17:46
    你好,是之前發(fā)票入賬沒(méi)有認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后面認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思?
    84785013
    2019 07/13 17:50
    是的 老師
    鄒老師
    2019 07/13 17:52
    你好,那就是這樣做分錄的
    84785013
    2019 07/13 17:54
    老師 那如果是費(fèi)用的發(fā)票,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為費(fèi)用就可以了 是嗎?
    鄒老師
    2019 07/13 17:54
    你好,是的,是這樣處理的
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