問(wèn)題已解決
農(nóng)收企業(yè),有9%+1%的加計(jì)扣除!想問(wèn)一下月末計(jì)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),1%是否要一起計(jì)提啊!



你好!
可以一起計(jì)提的
2019 07/12 10:47

84784993 

2019 07/12 10:53
計(jì)提了!就營(yíng)業(yè)外提現(xiàn)不了!不計(jì)提那么進(jìn)項(xiàng)稅出現(xiàn)借方了

蔣飛老師 

2019 07/12 10:55
一起計(jì)提了,就不用體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入了

84784993 

2019 07/12 10:58
國(guó)稅非要讓我入營(yíng)業(yè)外收入去,我都不知道這以前的帳要怎么調(diào)整了

蔣飛老師 

2019 07/12 11:08
舉個(gè)例子
假設(shè):
2019年4月份我一般納稅人公司符合增值稅的加計(jì)抵減政策,4月份銷項(xiàng)稅31萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
分錄:
4月份增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*1%=0.1萬(wàn)元
應(yīng)納增值稅=31-10=21萬(wàn)元
實(shí)際繳納增值稅=21-0.1=20.9萬(wàn)元
一、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21萬(wàn)元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬(wàn)元
二、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理:
繳納增值稅的分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬(wàn)元
貸:銀行存款 20.9萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)外收入 0.1萬(wàn)元

蔣飛老師 

2019 07/12 11:09
可以做調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 (1%)
貸:營(yíng)業(yè)外收入 (1%)

84784993 

2019 07/12 11:37
那我這個(gè)未交增值稅科目會(huì)一直出現(xiàn)借方了!

蔣飛老師 

2019 07/12 11:45
是的。
年底再?zèng)_減

84784993 

2019 07/12 11:48
老師,年底沖減怎么做?。?/div>

蔣飛老師 

2019 07/12 11:56
你平時(shí)是怎么做賬的,增值稅方面?

84784993 

2019 07/12 12:05
我以前沒(méi)有接觸過(guò)農(nóng)收企業(yè),也是剛開(kāi)始才做會(huì)計(jì)!

蔣飛老師 

2019 07/12 12:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(年底沖減,看到?jīng)])

84784993 

2019 07/12 12:37
謝謝,老師

蔣飛老師 

2019 07/12 12:39
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
我們生產(chǎn)果汁的,收到水果9%的專票,加計(jì)扣除1%,比如含稅1000元,9%稅額82.57元,加計(jì)扣除1 %怎么計(jì)算?
290
-
老師,木材行業(yè)深加工加計(jì)扣除1%,1%是怎么做賬務(wù)處理的,是申報(bào)完了才回來(lái)計(jì)提嗎?
453
-
請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)講義里的扣除率為什么是13%不是9%再加計(jì)1%
315
-
一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%扣除還是10%扣除,有的人告訴我是9%加計(jì)扣除1%就是10%,請(qǐng)教老師,謝謝
10849
-
老師,小規(guī)模納稅人增值稅稅率減征為1%,那我計(jì)提的時(shí)候按3%先計(jì)提還是按1%計(jì)提?
2445