問題已解決
老師,企業(yè)所得稅以前計提多了,所以他的期末余額在借方,現(xiàn)在我怎么調(diào)呢?



你好,沖銷多計提就是了
借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸;所得稅費用
2019 07/11 14:55

84785040 

2019 07/11 15:01
那如果是少計提的呢?

鄒老師 

2019 07/11 15:07
你好,補計提
借;所得稅費用,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

84785040 

2019 07/11 15:09
謝謝老師

鄒老師 

2019 07/11 15:12
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84785040 

2019 07/11 15:24
企業(yè)所得稅都是要計提的是嗎?

鄒老師 

2019 07/11 15:30
你好,有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,就需要計提的

84785040 

2019 07/11 15:33
好的

鄒老師 

2019 07/11 15:41
祝你學習愉快,工作順利!
