問題已解決
我之前做了個分錄,管理費(fèi)用入到貸方了,導(dǎo)致報表不平,我該如何處理?



你好 是貸方?jīng)]有取到數(shù)吧 你記在借方試一下 借方負(fù)數(shù)
2019 07/11 11:06

84784969 

2019 07/11 11:08
是四月份的憑證

84784969 

2019 07/11 11:09

玲老師 

2019 07/11 11:21
你要看一下是不是軟件 沒取到 數(shù)

84784969 

2019 07/11 11:38
是的,報表沒取到數(shù)

84784969 

2019 07/11 11:39
我反結(jié)帳過去,去修改,可以嗎?

玲老師 

2019 07/11 12:12
你好 可以的
反結(jié)帳過去,去修改,可以
