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老師,但是企業(yè)會(huì)計(jì)制度是按利潤總額的數(shù)去計(jì)提企業(yè)所得稅,利潤總額-企業(yè)所得稅=凈利潤。我是民間非營利組織,民間非營利組織沒有像企業(yè)會(huì)計(jì)那樣分兩個(gè)利潤, ①我們7月需要報(bào)企業(yè)所得稅,不做計(jì)提企業(yè)所得稅這筆分錄,直接按凈資產(chǎn)*0.05去交企業(yè)所得稅。等7月再會(huì)做一筆借:其他費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。不過到10-12月報(bào)稅要怎么辦,不可能在下一年1月再計(jì)提?②4-6月做分錄借:其他費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。然后其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn),按凈資產(chǎn)的數(shù)去計(jì)提企業(yè)所得稅。 我不知道按哪種方式做賬好?我疑惑點(diǎn)在于企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)的其他費(fèi)用會(huì)影響凈資產(chǎn),我以凈資產(chǎn)的數(shù)額去報(bào)稅是否是正確的?

84784992| 提問時(shí)間:2019 07/10 10:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
同學(xué),非盈利組織你要報(bào)稅是根據(jù)你的收入-支出來計(jì)稅,不是直接用凈資產(chǎn)。
2019 07/10 12:09
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