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我們公司實行權(quán)責(zé)發(fā)生制,廣告費有兩種模式,一種是月初計提上月的實際消耗,然后按消耗付款 另一種比較麻煩,是消耗每月大概都可以知道,然后計提,付款時不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下:按實際的消耗計提廣告費 1.借:廣告費 106 貸:預(yù)付賬款:106 2.借:待認(rèn)證進(jìn)項 6 貸:廣告費 6 充值212元,對方按充值金額開票,賬務(wù)處理 1.借:預(yù)付賬款 212 貸:銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 12 貸:廣告費 12 后續(xù)再對充值和實際消耗的差異做調(diào)整 3.借:廣告費 106 貸:預(yù)付賬款 106 4.借:廣告費 6 貸:待認(rèn)證進(jìn)項 6 請問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好? 2.我做的帳實際是以收付實現(xiàn)做了,有哪些問題呢?

84785043| 提問時間:2019 07/09 14:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1.你如果是計提,你收到發(fā)票是直接計入進(jìn)項稅額,不是后面再轉(zhuǎn)入
2019 07/09 19:25
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