問題已解決
我想問下我做工資表的時候其他應收款個稅要怎么做平



你好,個人所得稅通過應交稅費——個人所得稅核算
你這個是在借方,還是貸方余額?
2019 07/03 14:51

84784957 

2019 07/03 14:56
做其他應收款貸方,這樣的話是不是借其他應收款,貸應交稅金,個人所得稅呀

鄒老師 

2019 07/03 15:05
你好,計提個人所得稅是這樣做分錄
借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅
計提的時候借方不是其他應收款的

84784957 

2019 07/03 15:20
因為上月計提的時候是借銷售費用,工資,借管理費用,工資,貸應付職工薪酬,這個月是借應付職工薪酬,工資,貸應交稅金,個稅,貸銀行存款,對嗎

鄒老師 

2019 07/03 15:28
你好,是的,是這樣做計提工資,計提個人所得稅,支付工資分錄的

84784957 

2019 07/03 15:30
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 07/03 15:35
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84784957 

2019 07/04 14:18
請問老師公司幫員工代付的工服費應該掛其他應收款吧

鄒老師 

2019 07/04 14:21
你好,是的,通過其他應收款核算的

84784957 

2019 07/04 14:25
,謝謝

鄒老師 

2019 07/04 14:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
