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問題已解決

關(guān)于企業(yè)重組的所得稅問題:如果不符合特殊性處理規(guī)定即按一般處理方法:合并企業(yè)需對(duì)被合并企業(yè)公允價(jià)值大于原計(jì)稅基礎(chǔ)的所得進(jìn)行確認(rèn),繳納所得稅。例如甲公司按公允價(jià)值1000萬(wàn)收購(gòu)乙公司,乙公司的計(jì)稅基礎(chǔ)900萬(wàn)。請(qǐng)問: 1)甲公司還要繳納所得稅:(1000-900)*25%=25萬(wàn)嗎?甲公司沒有所得???即使有所得也是乙公司的股東有所得才是啊? 2)乙公司股東按(1000-900)*個(gè)稅稅率繳納個(gè)稅? 請(qǐng)問1)如何理解?謝謝!

84785014| 提問時(shí)間:2019 07/02 15:17
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
合并企業(yè)支付的對(duì)價(jià)大于其享有的份額不計(jì)稅,如果小于才計(jì)稅。
2019 07/02 15:37
84785014
2019 07/02 15:58
意思是如果甲公司支付對(duì)價(jià)是800萬(wàn),需繳納(900-800)*25%=25萬(wàn)的所得稅?那乙公司股東如何繳稅呢?
陳詩(shī)晗老師
2019 07/02 16:39
乙公司出售并沒有利得,不繳納所得稅
84785014
2019 07/02 16:48
中級(jí)職稱教材的描述是兩者都要處理的,我問其他老師,講的不清楚,才想到付積分向您請(qǐng)教的。你看圖片
陳詩(shī)晗老師
2019 07/02 17:00
比如你企業(yè)現(xiàn)在賬面價(jià)值800萬(wàn),公允價(jià)值1000萬(wàn),收購(gòu)企業(yè)花了900萬(wàn)。 那么收購(gòu)企業(yè)是按900-1000完稅 那么被收購(gòu)企業(yè)是800-900完稅 這里存在賬面和工作
陳詩(shī)晗老師
2019 07/02 17:00
比如你企業(yè)現(xiàn)在賬面價(jià)值800萬(wàn),公允價(jià)值1000萬(wàn),收購(gòu)企業(yè)花了900萬(wàn)。 那么收購(gòu)企業(yè)是按900-1000完稅 那么被收購(gòu)企業(yè)是800-900完稅 這里存在賬面和公允
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