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問(wèn)題已解決

已經(jīng)認(rèn)證的屬于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/02 14:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 07/02 14:48
84785023
2019 07/02 14:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的
鄒老師
2019 07/02 15:02
你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?
84785023
2019 07/02 15:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目月末是不是無(wú)余額的?是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
鄒老師
2019 07/02 15:14
你好,是的,需要做到無(wú)余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的
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