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問題已解決

老師,2018年我們營業(yè)收入12782146.31元,增值稅14345148.61元,我們是超市。我發(fā)圖片給你,幫我看看,問題在哪,急。

84784955| 提問時(shí)間:2019 07/01 18:12
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),您好。你們有免稅銷售?
2019 07/01 18:14
84784955
2019 07/01 18:15
是的,開了免稅發(fā)票。
84784955
2019 07/01 18:16
我發(fā)的是12月的累計(jì)數(shù)。
何江何老師
2019 07/01 18:24
免稅的,係要先填后面附
84784955
2019 07/01 18:26
我聽不懂您說的。我的意思我的賬面和申報(bào)表累計(jì)數(shù)一樣啊。
何江何老師
2019 07/01 20:14
你看你的免稅是多少,你按那個(gè)填附表四里 你哪個(gè)不對(duì)?
84784955
2019 07/01 20:25
現(xiàn)在的問題是2018一整年的營業(yè)收入比增值稅少,我就說我看賬面和申報(bào)表是一樣的啊,我不知道為什么會(huì)這樣
何江何老師
2019 07/02 14:20
主要是你可能有進(jìn)項(xiàng),這樣,進(jìn)項(xiàng)會(huì)抵銷掉這些。
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