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你好!老師,我公司涉及和前物業(yè)財務(wù)交接,前物業(yè)公司預(yù)收了物業(yè)費,我司開票給了前物業(yè)公司,我司也帶收了前物業(yè)公司的物業(yè)費,現(xiàn)在兩者抵消后前物業(yè)公司將差額打給了我司,請問這個賬務(wù)處理要怎么做?



前物業(yè)公司預(yù)收了物業(yè)費,我司開票給了前物業(yè)公司
相當(dāng)于你們收款了嗎?
2019 06/30 14:55

你好!老師,我公司涉及和前物業(yè)財務(wù)交接,前物業(yè)公司預(yù)收了物業(yè)費,我司開票給了前物業(yè)公司,我司也帶收了前物業(yè)公司的物業(yè)費,現(xiàn)在兩者抵消后前物業(yè)公司將差額打給了我司,請問這個賬務(wù)處理要怎么做?
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