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3.(1)2018年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值 稅銷項稅額合計為261 800元, 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為39100元,增值稅進項稅額合計為278 950元。甲公司當(dāng)月應(yīng)支增值稅計算結(jié)果如下: 當(dāng)月應(yīng)交增值稅= (2)6月30日,假設(shè)甲公司用銀行存款支納當(dāng)月增值稅稅款10 000元。編制相關(guān)會計分錄。

84784990| 提問時間:2019 06/26 08:49
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務(wù)師
(1)當(dāng)月應(yīng)交增值稅=261800+39100-278950=21950元。 (2) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)10000 貸:銀行存款10000
2019 06/26 09:06
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