問題已解決
請問一下,建筑公司本月開票過后,月末確認收入怎么做會計分錄



您好,按照開票確認收入 可以 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅(銷項 )同時結轉 借主營業(yè)務成本 貸 工程施工-結轉成本
2019 06/24 16:49

84785040 

2019 06/24 16:52
老師,我把你說的貸方主收用了工程結算這個科目可以嗎?

小黎老師 

2019 06/24 16:53
您好,你們按照完工百分比確認收入 可以的

小黎老師 

2019 06/24 16:53
你好,但是就不需要做結轉分錄了

84785040 

2019 06/24 16:53
意思是我如果在結轉就相當于重復了是吧

小黎老師 

2019 06/24 16:54
您好,是的,不需要做了

84785040 

2019 06/24 16:57
那我本月沒有成本票,我這個月需要暫估成本,那我這個暫估的分錄是不是借:工程施工 貸:預付賬款,等下個月票回來就沖回,此是就是借:預付賬款 貸:銀行存款

小黎老師 

2019 06/24 16:59
您好,沖回是做借:工程施工 貸:預付賬款 的紅字分錄

84785040 

2019 06/24 17:00
好的

84785040 

2019 06/24 17:00
我把這筆紅字沖了,是不是需要在做一筆分錄

84785040 

2019 06/24 17:01
是不是借:工程施工 貸:銀行存款

小黎老師 

2019 06/24 17:02
您好,是的,再做一筆對應發(fā)票的正確分錄

84785040 

2019 06/24 17:02
好的,謝謝老師

小黎老師 

2019 06/24 17:03
不用謝,祝您生活愉快
