問題已解決
劉老師:你好,我司先預(yù)付三個月的租金,但是下個月才取得發(fā)票,請問預(yù)付租金和取得發(fā)票的時候如何做會計分錄,又?jǐn)備N又如何做會計分錄呢



預(yù)付做借其他應(yīng)付款,貸銀行,按月做費用借管理費用 貸預(yù)付賬款,你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 房租貸其他應(yīng)付款
2019 06/22 09:32

84785017 

2019 06/22 09:38
汪老師同:你好,我司先預(yù)付三個月的租金,但是下個月才取得是增值稅專用發(fā)票,請問預(yù)付租金和次月取得增值稅專用發(fā)票以及攤銷的時候如何做會計分錄?
著重提示:是取得增值稅專用發(fā)票

maize老師 

2019 06/22 09:39
你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸其他應(yīng)付款
