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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我單位對(duì)公支付設(shè)備款68000,收到對(duì)方單位發(fā)票66000,其中有2000元沒開票是對(duì)方收的稅點(diǎn)錢,該如何做會(huì)計(jì)分錄



你好!這個(gè)2000你做不了。要做也可以,借固定資產(chǎn)68000 貸銀行存款68000
然后這個(gè)2000不能稅前扣除
2019 06/19 15:42
