問題已解決
我對一般納稅人交增值稅分錄這有點混亂。是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅科目,然后在做筆交稅分錄嗎



是的,幫您列一個完整分錄
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019 06/17 16:30

84784989 

2019 06/17 16:37
像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎

84784989 

2019 06/17 16:38
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這步驟不做可以嗎,

張艷老師 

2019 06/17 16:39
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這步驟不做可以嗎,
月末可以不做的,等年末在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)時,再做這個分錄。

84784989 

2019 06/17 16:40
像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎老師

張艷老師 

2019 06/17 16:41
是沒有余額,都給結(jié)轉(zhuǎn)走了。

84784989 

2019 06/17 16:43
如果年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么處理呀

張艷老師 

2019 06/17 16:45
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
