国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

辦公樓已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),是否可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那么沒開發(fā)票的那部分當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款怎么處理

84784968| 提問時(shí)間:2019 06/16 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 辦公樓已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 沒開發(fā)票的那部分當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
2019 06/16 16:15
84784968
2019 06/16 16:21
您的意思是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)第一步先將未收到發(fā)票的部分做 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款-暫估 第二步,將收到發(fā)票原先已計(jì)入在建工程的金額加上第一步暫估的在建工程合計(jì)數(shù)做一筆分錄:借固定資產(chǎn) 貸:在建工程,那收到發(fā)票后第三步的分錄怎么做?
bamboo老師
2019 06/16 16:24
借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:預(yù)付賬款
84784968
2019 06/16 16:30
那如果前面有已簽訂的合同,但沒付款也就是沒有做預(yù)付賬款,是否也可以按此方法暫估結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 06/16 16:33
沒有付款的 也可以這樣暫估 預(yù)付賬款科目改為應(yīng)付賬款科目
84784968
2019 06/16 16:38
固定資產(chǎn)改擴(kuò)建已達(dá)到可使用狀態(tài),改擴(kuò)建時(shí)已開發(fā)票部分計(jì)入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,未開發(fā)票的部分計(jì)入的預(yù)付賬款,那么現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)可以使用,應(yīng)該怎么攤銷呢,是只攤銷長(zhǎng)期待攤部分還是長(zhǎng)期待攤加上預(yù)付賬款部分
bamboo老師
2019 06/16 16:40
攤銷長(zhǎng)期待攤加上預(yù)付賬款部分
84784968
2019 06/16 17:19
那就是第一步借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二步將已開發(fā)票的長(zhǎng)期待攤加上第一步分錄的長(zhǎng)期待攤合計(jì)數(shù)做借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 對(duì)嗎,老師?你的回答非常詳細(xì),謝謝你
bamboo老師
2019 06/16 17:24
如果是固定資產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用的話 您請(qǐng)問是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的么?
84784968
2019 06/16 17:28
是的,我們是一駕校租別人的辦公樓和練車場(chǎng),這兩個(gè)都在重新改建,所以我改建期都做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
bamboo老師
2019 06/16 18:07
嗯嗯 那就像您前面這樣寫分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取