問題已解決
發(fā)現(xiàn)之前會計記賬時,應付賬款記到應收賬款里面了,要如何處理?



你好 紅沖錯的 做上正確的 或者直接做更正的分錄 借應收貸應付
2019 06/15 14:46

84784982 

2019 06/15 14:51
是今年2月份的憑證,是這樣做的:借庫存商品 進項稅額 貸:應付賬款-A公司 B公司 到C公司的時候寫成了應收賬款,是不是在這個月可以改為紅沖2月份記字幾號憑證 更正正確的憑證再寫一下就可以了

玲老師 

2019 06/15 14:59
是的,你可以把前面錯過的紅沖了,然后再坐上一張正確的憑證就可以。
