問題已解決
本月申報(bào)增值稅時(shí)忘記填寫附表四在外地預(yù)交的三萬多增值稅,導(dǎo)致多交了三萬多增值稅,已申報(bào)并且劃款了,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么處理?



你好!這個(gè)你要問管理員,一般是2種,重新申報(bào),然后退稅。2計(jì)入到以后月份
2019 06/11 15:43

本月申報(bào)增值稅時(shí)忘記填寫附表四在外地預(yù)交的三萬多增值稅,導(dǎo)致多交了三萬多增值稅,已申報(bào)并且劃款了,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么處理?
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