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在稅改前收到16%進(jìn)項(xiàng)票,后開具13%專票,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)有余額,是不是在報稅的時候就應(yīng)該不用繳納增值稅了



您好
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是應(yīng)該不用繳納增值稅
2019 06/06 17:35

在稅改前收到16%進(jìn)項(xiàng)票,后開具13%專票,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)有余額,是不是在報稅的時候就應(yīng)該不用繳納增值稅了
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