問(wèn)題已解決
老師好,跨年的成本票,抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),紅沖的話,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)走的借:工程施工貸:應(yīng)付賬款,還有一筆走的借:工程施工,貸,庫(kù)存現(xiàn)金



紅沖時(shí),將上述科目紅字沖銷,然后再根據(jù)正確的重開(kāi)發(fā)票,做藍(lán)字分錄。
2019 06/06 14:21

84784953 

2019 06/06 14:23
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?

文文老師 

2019 06/06 14:24
一減一加,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整

84784953 

2019 06/06 14:28
謝謝老師

文文老師 

2019 06/06 14:30
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
