問題已解決
同一客戶的應收賬款對賬后抵扣了應付賬款,內(nèi)賬怎么做會計處理



你應付賬款和應收賬款掛同一個么,那就做借應付賬款 貸應收賬款
2019 06/03 13:45

84785015 

2019 06/03 15:18
老師,我現(xiàn)在填報統(tǒng)計局工業(yè)產(chǎn)銷總值表,填上數(shù)據(jù)之后顯示工業(yè)總值本年累計同比下降30%,需填錯誤說明,要怎么填說明???

maize老師 

2019 06/03 15:19
你問下你統(tǒng)計局那邊客服,按對方要求填寫,這個都是假的,真的提交不了,說明就可以說按實填寫

84785015 

2019 06/03 15:21
好的,謝謝老師

maize老師 

2019 06/03 16:24
滿意請給五星好評,謝謝
