問題已解決
當(dāng)月不需要交稅,進項稅轉(zhuǎn)出還結(jié)轉(zhuǎn)嗎



進項稅額也是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的。
2019 06/03 10:15

84784970 

2019 06/03 10:42
恩,借:管理費用-福利,貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出,我想問當(dāng)月有足夠的進項,那這個轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?比較困惑

張艷老師 

2019 06/03 10:55
這個要看您公司的會計核算是如何規(guī)定的了?
一般是年末才做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢。平時如果當(dāng)月是需要交納增值稅的情況,直接做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
如果月末形成留抵稅額的情形,不需要做分錄的。

84784970 

2019 06/03 11:05
我剛來這單位,增值稅一直就 沒結(jié)轉(zhuǎn)過!銷項,進項,已交稅金都沒結(jié)轉(zhuǎn)?年末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是根據(jù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎/1、如果是借方有余額就不結(jié)轉(zhuǎn)?還是做借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2、貸方有余額就借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅?

張艷老師 

2019 06/03 11:54
需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
