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問(wèn)題已解決

其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/31 14:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2019 05/31 14:22
84785042
2019 05/31 14:23
我們是物業(yè)管理公司 有跨年度的呢
bamboo老師
2019 05/31 14:24
借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785042
2019 05/31 14:27
如果其他應(yīng)付款是借方余額呢
bamboo老師
2019 05/31 14:28
借方余額的話 不是對(duì)方少單位錢么 也要確認(rèn)收入么
84785042
2019 05/31 14:32
我問(wèn)一下是不是要轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收呢
bamboo老師
2019 05/31 14:35
填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候可以填在其他應(yīng)收款欄次 賬務(wù)可以不用處理
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