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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估入庫的原材料,一直沒有發(fā)票回來,請問怎么沖平?



調(diào)減成本,借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整。
2019 05/25 13:35

84785009 

2019 05/25 13:36
然后接下來怎么處理?

姜老師 

2019 05/25 14:17
將以前年度損益轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤
