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問題已解決

老師,我17年年末免稅稅額1000塊忘記計(jì)入營業(yè)外收入勒,18年怎么處理這個,分錄應(yīng)該怎么寫勒?

84785034| 提問時間:2019 05/23 10:48
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸以前年度損益調(diào)整
2019 05/23 11:05
84785034
2019 05/23 11:06
我需要去修改17年的所得稅申報(bào)表不?
吳少琴老師
2019 05/23 11:08
我需要去修改17年的所得稅申報(bào)表不? 要
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