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問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),彌補(bǔ)了以前年度虧損后要退費(fèi)給我們,老板不想退費(fèi),我應(yīng)該怎么填報(bào),調(diào)增

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/22 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類(lèi)——其他做納稅調(diào)增處理
2019 05/22 15:49
84785001
2019 05/22 16:05
謝謝老師,可是我18年的總收入才10萬(wàn)多,彌補(bǔ)以前年度虧損總數(shù)都20多萬(wàn),這樣我照樣在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類(lèi)——其他做納稅調(diào)增處理嗎
鄒老師
2019 05/22 16:07
你好,如果你不想退稅,就需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類(lèi)——其他做納稅調(diào)增處理的
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