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問題已解決

老師,就是簡易征收的銷項稅額應(yīng)該等于含稅金額/(1+5%)*3%,實際交稅是按發(fā)票上5%交,這個3%和5%的稅額之間有個差,報稅的時候是填到進(jìn)項稅額那個表里了,想問下這個差額該怎么做分錄

84784996| 提問時間:2019 05/20 15:51
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
簡易征收直接按照含稅金額/(1+5%)*3%繳納增值稅,做會計分錄:借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:其他業(yè)務(wù)收入等相關(guān)科目 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 含稅金額/(1+5%)*3%,交稅時:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 含稅金額/(1+5%)*3% 貸:銀行存款
2019 05/20 16:21
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