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問題已解決

公司上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應(yīng)該怎么做

84784994| 提問時(shí)間:2019 05/20 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問您上月分了怎么寫的
2019 05/20 09:51
84784994
2019 05/20 09:53
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
bamboo老師
2019 05/20 09:54
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784994
2019 05/20 09:57
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額需要處理嗎?
bamboo老師
2019 05/20 09:57
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額等年末的時(shí)候一起結(jié)平
84784994
2019 05/20 09:58
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 05/20 09:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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