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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應(yīng)該怎么做



您好
請問您上月分了怎么寫的
2019 05/20 09:51

84784994 

2019 05/20 09:53
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款

bamboo老師 

2019 05/20 09:54
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784994 

2019 05/20 09:57
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額需要處理嗎?

bamboo老師 

2019 05/20 09:57
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額等年末的時(shí)候一起結(jié)平

84784994 

2019 05/20 09:58
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 05/20 09:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
