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轉(zhuǎn)租當(dāng)期沒有收入只發(fā)生了成本、成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎



您好
轉(zhuǎn)租當(dāng)期沒有收入 請(qǐng)問發(fā)生的成本計(jì)入什么科目
2019 05/14 14:44

84784967 

2019 05/14 14:49
就是租賃了機(jī)器對(duì)方已經(jīng)開票也付款給對(duì)方了、準(zhǔn)備再出租第三方還沒有收款和開票

bamboo老師 

2019 05/14 14:54
那您租入的機(jī)器是為了轉(zhuǎn)租對(duì)吧
按您租入的費(fèi)用可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 等轉(zhuǎn)租出去再攤銷計(jì)入成本

84784967 

2019 05/14 14:57
是的租入的機(jī)器是為了轉(zhuǎn)租、但是現(xiàn)在就付了3個(gè)月差不多、付的這個(gè)租賃費(fèi)要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

bamboo老師 

2019 05/14 14:59
如果只付了三個(gè)月 那可以計(jì)入待攤費(fèi)用或者預(yù)付賬款

84784967 

2019 05/14 15:11
因?yàn)橐咽盏綄?duì)方開的發(fā)票了、可以先做預(yù)付款嗎、發(fā)票下月可能就開給第三方、開票后直接做收入和成本。或者是這樣呢:借:待攤費(fèi)用 4800、貸:銀行存款4800、開票收入時(shí)候攤銷:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800、代:待攤費(fèi)用4800 ?、

bamboo老師 

2019 05/14 15:13
可以這樣賬務(wù)處理

84784967 

2019 05/14 15:15
這兩種處理都可以是嗎老師

bamboo老師 

2019 05/14 15:16
這兩種方式都可以

84784967 

2019 05/14 15:18
oK\\謝謝你

bamboo老師 

2019 05/14 15:18
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
