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問(wèn)題已解決

老師,補(bǔ)開(kāi)以前年度的發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)怎么填,以前年度未繳納增值稅,只是記賬了,現(xiàn)在還有留底,補(bǔ)開(kāi)了公司不會(huì)繳稅吧?附加稅也不用交對(duì)嗎?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 06:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)開(kāi)以前的發(fā)票?以前沒(méi)交,那么現(xiàn)在開(kāi)具時(shí)要交
2019 05/14 08:38
84784974
2019 05/14 08:40
是要交,主要是公司一直有留底,可以不用交吧?如果增值稅不用交了,附加稅是不是也不交
陳詩(shī)晗老師
2019 05/14 08:42
如果有留抵,那么可以用這個(gè)留抵抵沖。是的。
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