問題已解決
老師,去年的最后一個季度我報收入6萬多,然后那個印花稅是0申報,這個應該怎么處理呀?



您好,印花稅當期補申報
2019 05/09 15:17

84785036 

2019 05/09 15:23
這個印花稅是去年最后一個季度零申報的,現(xiàn)在該怎么辦呢?

小黎老師 

2019 05/09 15:25
您好,一去更正申報,二本期補申報

84785036 

2019 05/09 15:28
但是我沒有計提,那報表是不是就錯誤了呢?

小黎老師 

2019 05/09 15:32
您好,沒計提報表就是不準確的

84785036 

2019 05/09 15:37
老師,那報表怎么辦?

小黎老師 

2019 05/09 15:39
您好,可以去稅務局更正報表

84785036 

2019 05/09 15:44
老師,像這個匯算清繳的數(shù)據(jù)我已經(jīng)交上去了怎么辦?

小黎老師 

2019 05/09 15:46
您好,那你就補在當?shù)匕桑痤~不大沒什么關系

84785036 

2019 05/09 15:48
補在當月是嗎?

小黎老師 

2019 05/09 15:49
您好,補在當月,自己做個備查簿注明清楚,稅務局或者后來的人員都清楚已經(jīng)補繳過了

84785036 

2019 05/09 15:52
老師,那我做的分錄摘要應該怎么寫呢?

小黎老師 

2019 05/09 16:00
您好,補提第四季度印花稅
