問題已解決
去年暫估了庫存商品,數(shù)量和今年來的發(fā)票不一致,去年估的數(shù)量少,但是金額多了。應(yīng)該怎么調(diào)整做賬務(wù)處理



你沖去年暫估的憑證,現(xiàn)在按發(fā)票做就可以的
2019 05/09 11:21

84785043 

2019 05/09 11:25
嗯嗯 我按發(fā)票做了,也把上年的沖了,去年也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

84785043 

2019 05/09 11:28
但是賬上重量是負數(shù),金額是正數(shù),需要調(diào)整以前年度損益

Kim 

2019 05/09 11:29
成本有差額就通過以前年付損益調(diào)整

84785043 

2019 05/09 11:43

84785043 

2019 05/09 11:43
老師這樣對嗎

Kim 

2019 05/09 11:52
恩,是的,是這樣子的
