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問(wèn)題已解決

專普票相加不超過(guò)30萬(wàn),增值稅只交專票的稅額是嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/08 15:47
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好,學(xué)員, 月銷售額10萬(wàn)元以下(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額30萬(wàn)元以下)的小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納的稅款應(yīng)如何處理?  ?。ㄒ唬┐_(kāi)增值稅專用發(fā)票:小規(guī)模納稅人月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元的,當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。  ?。ǘ┐_(kāi)普通發(fā)票:小規(guī)模納稅人2019年1月份銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,2019年第一季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元),但當(dāng)期因代開(kāi)普通發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,可以在辦理納稅申報(bào)時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。
2019 05/08 15:49
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