問題已解決
老師,我們公司剛成立,所有費用都是老板墊付怎么做會計分錄



你好,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款一老板
2019 05/07 11:01

84784957 

2019 05/07 11:04
支付的員工工資
計提時借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,
發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
可以嗎

莊老師 

2019 05/07 11:05
你好,發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸銀行存款

84784957 

2019 05/07 11:06
可是,我們公司現(xiàn)金和銀行都沒錢

莊老師 

2019 05/07 11:10
你好,要先把錢轉(zhuǎn)入公司

84784957 

2019 05/07 11:11
計提時借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,
發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金
可以嗎

莊老師 

2019 05/07 11:29
你好,可以的,不過現(xiàn)在一般都是銀行代發(fā),貸方要銀行存款

84784957 

2019 05/07 11:33
那我把錢轉(zhuǎn)入銀行可以這樣做嗎
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
借銀行存款貸庫存現(xiàn)金

莊老師 

2019 05/07 13:24
你好,是的,是這樣處理
