老師,我在三月份的時候認證了一張發(fā)票,然后四月份對方紅沖了這張發(fā)票,然后我在三月份申報的時候做了進項稅轉出了,請問這樣做是對的嗎?現(xiàn)在申報四月份增值稅的時候顯示我要交這個轉出來的稅額
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