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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教下,未開(kāi)具發(fā)票,已經(jīng)交了稅款,下月開(kāi)發(fā)票,這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄,或者先不做分錄,下月開(kāi)票在記賬?怎么處理

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/30 10:16
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做了未開(kāi)票收入申報(bào)了還是什么情況下交了稅款?
2019 04/30 10:19
84784966
2019 04/30 10:23
是當(dāng)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,交了稅款。
84784966
2019 04/30 10:27
是當(dāng)月增值稅申報(bào)表做了未開(kāi)票收入的申報(bào),交了稅款
小黎老師
2019 04/30 10:36
您好,這種情況當(dāng)月的賬務(wù)做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票,下個(gè)月開(kāi)票了沖這個(gè)分錄,再根據(jù)開(kāi)票金額重新做分錄
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