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問題已解決

什么時候才記入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”? 應交稅費-應交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目???

84784982| 提問時間:2019 04/26 09:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 當期銷項大于進項需要繳稅的時候 月末要 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-已交稅金”當月預繳當月增值稅的時候用
2019 04/26 09:13
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